中共庄浪县委宣传部2025年部门预算公开
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
中共庄浪县委宣传部主要职能有:
(一)拟订全县宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调全县意识形态工作,贯彻落实中央和省、市委关于意识形态工作的安排部署,组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合县委巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作,指导协调各乡镇(城市社区)、各部门各单位加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作。
(四)负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹指导协调全县精神文明建设工作,协调推进全县社会主义核心价值观建设工作。
(六)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调省、市驻庄和县属各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
(七)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,
监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。
(八)统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(九)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(十)负责管理电影行政事务,指导监管全县电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
(十一)对新闻出版、电影、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。
(十二)统筹指导舆情信息工作,协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,研究掌握宣传舆情动态。
(十三)统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调各乡镇(城市社区)、县属各部门各单位的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。
(十四)统筹协调全县对外宣传工作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。协调开展新闻领域对外交流与合作。负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十五)负责有关新闻单位监督管理,归口领导县融媒体中心。
(十六)完成县委和市委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
县委宣传部内设及归口管理机构有办公室、宣传思想股、精神文明建设等3个股室。
(二)参照公务员法管理的事业单位
县委宣传部下属0个参照公务员法管理事业单位。
(三)其他事业单位
县委宣传部下属2个非参照公务员法管理事业单位。
1.公益一类2个,包括县新时代文明实践中心办公室、县网信中心。
2.公益二类0个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2025年预算收入521.8万元,其中:当年财政拨款收入521.8万元,比2024年预算增加53.3万元,增长11.38%,增长的主要原因是:年初单位职工人数增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入521.8万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2025年支出预算521.8万元,其中:当年财政拨款预算521.8万元,比2024年预算增加159.5万元,增长44%,增长的主要原因是:单位人员增加,网络安全和信息化工作支出增加。包括:
1.一般公共服务支出371.25万元。
2.社会保障和就业支出27.96万元。
3.卫生健康支出13.36万元。
4.住房保障支出19.23万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出521.8万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2025年基本支出311.8万元,比2024年预算增加41.4万元,降增加15.31%。增加的主要原因是:单位人数增加。
(二)项目支出
2025年一般公共预算拨款项目支出预算210万元,比2024年预算增加11.9万元,增长6.01%,增长的主要原因是:新增网络漏洞扫描设备更新支出。
1.保障运转经费5个,主要是:宣传经费、政务外网网络安全设备维护经费、网络舆情监测系统维护费、创建全国文明城市专项经费、网络漏洞扫描设备。
2.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元,与2024年预算无变化。
(二)公务接待费0.25万元,比2024年预算减少0.2万元,减少80%。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与2024年预算无变化。
(四)培训费2万元,比2024年预算减少1万元,减少50%,增加的主要原因是:压缩开支。
(五)会议费3万元,与2022年预算无变化。
(六)机关运行费46万元,与2024年预算无变化。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2025年本部门共有0单位涉及非税收入,2025年计划征收0万元。
(三)政府采购情况
2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额9.14万元,其中:政府采购货物预算9.14万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为80.46万元。其中:办公用房225平方米,产权归县委办所有。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.9万元。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》(甘财预〔2014〕26号)和《庄浪县财政局关于印发〈庄浪县财政资金绩效考评暂行办法〉的通知》(庄财发〔2017〕61号)文件要求,对2025年列入预算的经费申报了预算绩效目标。
(二)2025年部门预算项目支出绩效目标情况
2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个,涉及财政支出210万元,其中:一般公共预算项目5个,涉及财政支出210万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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