庄浪县妇联2025年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
庄浪县妇联是县委领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是具有广泛的群众性、社会性和统战性的妇女组织。 庄浪县妇联的基本职责是:
1、贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策,根据县委的中心任务,研究确定妇女工作的重点,指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,履行机关职责,开展妇女儿童工作,并指导全县妇女工作。
2、调查研究全县妇女和儿童情况和问题,及时向县委和县政府报告并提出建议。3、指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。4、指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。6、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,为妇女儿童服务。7、建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。增进友谊,加强合作。8、完成县委、县政府交办的任务。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
庄浪县妇联内设及归口管理机构有2个,分别为:妇联办公室、妇儿工委办公室。
(二)参照公务员法管理的事业单位
县妇联没有参照公务员法管理事业单位。有1个非参照公务员法管理的下属事业单位,为公益二类事业单位,为庄浪县政府妇女儿童工作委员会办公室,机构设在县妇联办公室,有事业编制2个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2025年预算收入280.26万元,其中:当年财政拨款收入280.26万元,比2024年预算减少47.61万元,减少15%,减少的主要原因是:落实政府过紧日子思想,压减支出。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入280.26万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2025年支出预算280.26万元,其中:当年财政拨款预算280.26万元,比2024年预算减少47.61万元,减少15%,减少的主要原因是:落实政府过紧日子思想,压减支出。包括:
1.一般公共服务支出221.14万元。
2.社会保障和就业支出8.78万元。
3.卫生健康支出4.25万元。
4.住房保障支出6.09万元。
5.农林水支出40万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出280.26万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2025年基本支出101.72万元,比2024年预算增加10.86万元,增加1%。增加的主要原因是:行政运行基本支出增加。
(二)项目支出
2025年一般公共预算拨款项目支出预算178.54万元,比2024年预算减少58.47万元,减少25%,减少的主要原因是:行政运行项目支出减少。
1.保障运转经费1个,主要是:妇女儿童工作经费。
2.其他项目3个,主要是:全市一万名适龄儿HPV疫苗接种、村(社区)妇联主席报酬、2023年度美丽庭院巾帼家美积分超市建设项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元,与上年持平。
(二)公务接待费0万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。
(四)培训费0万元,比2023年预算减少0.024万元,减少100%,减少的主要原因是:按照财政部门过“紧日子”要求,减少支出。
(五)会议费0.26万元,比2023年预算减少0.16万元,下降38%,下降的主要原因是:落实政府过紧日子思想,压减支出。
(六)机关运行费10.64万元,比2024年预算增加2.66万元,增加33%,增加的主要原因是:年内新增工作人员两名。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2025年本部门共有1单位涉及非税收入,2025年计划征收18万元。
(三)政府采购情况
2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.9万元,为政府采购货物预算0.9万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为43.84万元。其中:其中:办公用房120平方米,权属归县委所有。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.5万元。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)和《庄浪县县级预算绩效管理实施办法》(庄政办发〔2019〕155号)文件要求,对2025年列入预算的项目支出和部门整体支出申报预算绩效目标。
一是高度重视,本着实事求是的原则,认认真真地按要求做好相关工作;二是要安排好工作节奏,确保在要求的时间内高标准完成绩效评价工作;三是加强绩效评价结果的实际运用,进一步完善工作流程、健全工作机制。
(二)2025年部门预算项目支出绩效目标情况
2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个,涉及财政支出178.54万元,其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出178.54万元。2023年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:县妇联2025年部门预算公开表(定).xls
附件2:妇联2025年整体和项目支出绩效表.xlsx
上一篇: 中共庄浪县委宣传部2025年部门预算公开
下一篇: 庄浪县科学技术局2025年部门预算公开