庄浪县融媒体中心2024年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门职责
庄浪县融媒体中心是县政府直属正科级事业单位,归口县委宣传部的领导。贯彻落实党中央和省、市、县委关于融媒体工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视、网络视听等方面的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,发挥党和政府媒体单位的喉舌作用。
(二)围绕县委县政府的重大决策、中心工作及各乡镇、各部门改革发展新成就开展舆论宣传。关注民生民情,加强舆论监督。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。
(三)严格执行广播电视行业法规,服务人民群众,转播中央和省、市、县广播电视节目与网络视听节目,推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
(四)全力打造新闻+“党建+政务+服务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台。为各乡镇、相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务。从新闻宣传向公共服务领域拓展,增强互动性,从单向传播向多元互动传播延伸,将媒体与党务、政务、服务等业务相结合,提供多样化综合服务。
(五)负责融媒体共享平台的技术运行、维护、保障与智慧城市服务功能的融合以及与其它平台对接等技术工作。负责制定并组织实施融媒体中心新闻事业、产业发展规划。负责新媒体新技术的引进、使用、推广,推进信息化进程。负责全县政务网络建设管理。
(六)负责融媒体人才队伍建设,探索舆论宣传、媒体资产管理新机制,发展壮大全县传媒事业,提升舆论宣传引导力和服务性。
(七)开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目,通过广播、电视、微博、微信、客户端、网站等媒体提供给用户。向公众发布紧急消息,提供信息服务。
(八)协助配合上级媒体和新闻单位到庄浪采访,维护全县新闻舆论安全。运营管理庄浪广播电台、电视台、庄浪门户网站群、庄浪发布等县域媒体,加大对外宣传力度,不断提升我县的影响力和知名度。
(九)组织开展融媒体中心传媒广告等经营活动。
(十)完成县委县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
2024年庄浪县融媒体中心单位预算由1个预算单位构成。具体如下:
(一)内设及归口管理机构
庄浪县融媒体中心内设及归口管理机构有7个,分别为:办公室、总编室、采访股、外宣股、编辑股、播出监测股、战略合作股。
(二)参照公务员法管理的事业单位
无参公单位
直属事业单位
无下属非参照公务员法管理事业单位。
(三)其他事业单位
无下属非参照公务员法管理事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2024年预算收入783.81万元,其中:当年财政拨款收入783.81万元,比2023年预算增加74.46万元,增长10%,增长的主要原因是:本级及上级项目收入增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入783.81万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2024年支出预算783.81万元,其中:当年财政拨款预算783.81万元,比2023年预算增加74.46万元,增长10%,增长的主要原因是本级及上级项目收入增加:。包括:
1. 其他科学技术支出196.96万元。
2. 其他文化旅游体育与传媒支出433.890482万元。
3. 行政事业单位养老支出78.964312万元。
4. 财政对其他社会保险基金的补助3.619198万元。
5. 行政事业单位医疗32.329748万元。
6. 住房保障支出38.05004万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出783.81万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2024年基本支出551.85万元,比2023年预算增加120万元,增加20%。增长的主要原因是:人员增加。
(二)项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算231.96万元,比2023年预算减少63万元,减少27%,减少的主要原因是:项目经费减少。
项目6个,主要是:双向传输县区自办电视节目经费、“新甘肃”云系统运行维护费、新华社县级融媒体专线、网络运行租赁费、融媒设备升级管理及舞台建设、采编播存系统升级改造等。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元,比2023年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:没有此业务开支。
(二)公务接待费0万元,比2023年预算减少0.5万元,下降100%,下降的主要原因是:当年没有此业务开支。
(三)公务用车购置及运行维护费5万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元),比2023年预算减少1万元,下降25%,下降的主要原因是:减少公务出行。
(四)培训费0.5万元,和2023年预算相同。
(五)会议费0万元,和2023年预算相同。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)
(二)非税收入情况
2024年本部门无非税收入。
(三)政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额35.5万元,其中:政府采购货物预算35.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1311.8924万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值35万元。单价20万元以上的设备价值1000万元。2024年拟采购固定资产约32.5万元。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
目标1:严格按照上级预算执行本单位年度收入与支出。
目标2:坚持正确的舆论导向,围绕县委政府中心开展工作,以“提质创新”为目标,加大新闻宣传影响力和公信力。整合媒体资源,使融媒体从相加向相融发展,实现传播力、引导力、影响力、公信力大幅提升,搞好安全播出,完成率100%。
八、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。