庄浪县妇联2024年部门预算公开说明
县妇联2024年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门职责
县妇联主要职能有:
庄浪县妇联是县委领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是具有广泛的群众性、社会性和统战性的妇女组织。
庄浪县妇联的基本职能是:代表和维护妇女权益,“一手抓发展,一手抓维权”,促进男女平等,这是妇联区别于其他群众团体的本质特征。
庄浪县妇联的任务是:
(一)团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
(二)教育、引导全县妇女增强“自尊、自信、自立、自强”的精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。
(三)代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女、儿童发展规划的制定,宣传、推动和监督执行有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、条例,维护妇女儿童的合法权益。
(四)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
庄浪县妇联内设及归口管理机构有2个,分别为:妇联办公室、妇儿工委办公室。
(二)参照公务员法管理的事业单位
县妇联没有参照公务员法管理事业单位。有1个非参照公务员法管理的下属事业单位,为庄浪县政府妇女儿童工作委员会办公室,机构设在县妇联办公室,有事业编制2个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2024年预算收入327.87万元,其中:当年财政拨款收入327.87万元,比2023年预算增加105.61万元,增长47.51%,增长的主要原因是:项目收入增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入327.87万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2024年支出预算327.87万元,其中:当年财政拨款预算327.87万元,比2023年预算增加105.61万元,增长47.51%,增长的主要原因是:项目支出增加。包括:
1.一般公共服务支出113.66万元。
2.社会保障和就业支出13.17万元。
3.卫生健康支出5.08万元。
4.住房保障支出6.18万元。
5.农林水支出189.78万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出327.87万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2024年基本支出90.86万元,比2023年预算增加28.25万元,增加45.12%。增加的主要原因是:行政运行基本支出增加。
(二)项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算237.01万元,比2023年预算增加77.36万元,增长48.46%,增长的主要原因是:行政运行项目支出增加。
1.保障运转经费2个,主要是:妇女儿童专项经费、结转2023年度妇女儿童专项经费。
2.其他项目4个,主要是:两癌筛查、村(社区)妇联主席报酬、2023年度美丽庭院巾帼家美积分超市建设项目、2023年县直单位驻村帮扶工作队补助经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元。
(二)公务接待费0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元。
(四)培训费0.024万元,比2023年预算减少0.016万元,减少94%,减少的主要原因是:按照财政部门过“紧日子”要求,减少支出。
(五)会议费0.42万元,比2023年预算减少5.06万元,下降91.70%,下降的主要原因是:2023年增加了妇代会支出费用。
(六)机关运行费7.98万元,比2023年预算减少33.05万元,下降80.55%,下降的主要原因是:按照财政部门过“紧日子”要求,减少支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年预算,无政府性基金预算支出。
(二)非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入,2023年计划征收18万元。
(三)政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.09万元,为政府采购货物预算1.09万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为50.91万元。其中:办公用房120平方米,权属归县委所有。单位没有公务用车。2023年拟采购固定资产约0.49万元。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)和《庄浪县县级预算绩效管理实施办法》(庄政办发〔2019〕155号)文件要求,对2024年列入预算的项目支出和部门整体支出申报预算绩效目标。
一是高度重视,本着实事求是的原则,认认真真地按要求做好相关工作;二是要安排好工作节奏,确保在要求的时间内高标准完成绩效评价工作;三是加强绩效评价结果的实际运用,进一步完善工作流程、健全工作机制。
(二)2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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