平凉市公共资源交易中心庄浪县分中心 2025年部门预算公开说明

  • 时间:2025-05-13 14:53
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按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

平凉市公共资源交易中心庄浪县分中心主要职能有:

(一)、贯彻执行国家和省、市、县有关法律法规以及公共资源交易相关规则;

(二)、制定交易市场管理制度;

(三)、负责依法办理建设工程项目招投标、产权交易、土地采矿权出让和政府采购等公共资源交易业务;

(四)、协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构进行资格核验;

(五)、负责为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务场所;

(六)、建立公共资源交易信息平台,收集、存贮和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务;

(七)、负责维护公共资源正常交易秩序,协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷;

(八)、负责维护、管理和使用评标专家库;

(九)、负责按有关规定收取和管理各项交易服务费用;

(十)、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

平凉市公共资源交易中心庄浪县分中心内设党政办公室、交易中心室、电子监察室、财务室。

(二)参照公务员法管理的事业单位

平凉市公共资源交易中心庄浪县分中心下属没有参照公务员法管理事业单位。

(三)其他事业单位

平凉市公共资源交易中心庄浪县分中心下属没有非参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2025年预算收入145.16万元,其中:当年财政拨款收入145.16万元,比2024年预算增加6.55万元,增长4.7%,增长的主要原因是:人员增加,人员工资增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入145.16万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2025年支出预算145.16万元,其中:当年财政拨款预算145.16万元,比2024年预算增加6.55万元,增长4.7%,增长的主要原因是:人员增加,人员工资增加。包括:

1.一般公共服务支出117.99万元。

2.社会保障和就业支出11.87万元。

3.卫生健康支出5.94万元。

4.住房保障支出8.55 万元。

5..社会保险基金支出0.82万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出145.16万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年基本支出145.16万元,比2024年预算增加38.67万元,增加36.3%。增加的主要原因是:一是人员增加,人员工资增加,二是将事业运行费20万元计入基本支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2024年预算减少32.12万元,减少100%,减少的主要原因是:压减一般性支出。

1.保障运转经费0个。

2.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2024年预算减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费0万元,比2024年预算减少0万元,下降0%。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2024年预算减少0万元,下降0%。

(四)培训费3万元,比2024年预算增加3万元,增加100%,增加的主要原因是:加强对代理公司和评标专家的业务知识培训。

(五)会议费0万元,比2024年预算减少0万元,下降0%,0。

(六)机关运行费8.2234万元,比2024年预算增加1.10685万元,增加15.6%,增加的主要原因是:单位人员增加,运行费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2025年本部门共有1单位涉及非税收入,2025年计划征收40万元。

(三)政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额3.9万元,其中:政府采购货物预算3.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为221.71万元,包含设备199.59万元,家具和用具22.12万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约16.05万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

已填报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》。

(二)2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2025年部门预算公开表(定).xls

附件2:2025年整体支出绩效评价目标申报表.xlsx


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